|
|||||
一、修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文 (條文略) (財政部98.03.16金管證稽字第0980009090號) 二、據實詳盡回覆統計調查 主旨:為增進統計調查回收率及時效性,俾及時提供各界迅速確實之統計資料以為決策依據,請貴公司依說明事項協助辦理,請 查照。 說明: 一、依據行政院金融監督管理委員會證券期貨局98年3月9日證期六字第09800086591號函轉行政院主計處98年2月26日處仁四字第0980001140號函辦理。 二、依據統計法及其施行細則,政府依法舉辦之統計調查,受查者有據實詳盡報告之義務,統計人員對於個別資料則應予保密,除供整體統計分析之用外,不作其他用途。 請 貴公司依統計法規定,就統計調查規範期間與所需項目及時提供詳盡之資料,以精進政府統計品質,發揮支援政策功能。 三、檢附行政院主處前揭函文(如附件)供參。 (附件略) (財政部98.03.16證櫃監字第0980003937號) 三、 內部控制組成要素之判斷項目 一、本會九十一年十一月十八日台財證稽字第○九一○○○五八○五號函說明五、(一)有關「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第六條第二項規定,公司於設計及執行,或自行檢查,或會計師受託專案審查公司內部控制制度時,應綜合考量前揭準則第六條第一項所列各組成要素之判斷項目,修正如附件。 二、本令自即日生效。 (附件略) (98.03.18金管證稽字第0980009767號) 四、 內部控制制度聲明書及內部控制制度審查報告格式修正 一、本會九十五年二月十日金管證稽字第○九四○一五六七○五號令,關於「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第二十四條第一項、第三十二條、第三十三條及第三十四條規定內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告之相關格式修正如附件。 二、本令自即日生效。 (附件略) (98.03.18金管證稽字第09800097671號) 五、會計科目及代碼修正 主旨:配合98年1月10日公告修正之「證券發行人財務報告編製準則」暨財務會計準則公報第10號修訂版自98年1月1日開始適用,爰修訂本公司公告之「一般行業會計科目及代碼」、「異業別合併財務報表用會計科目及代碼」,並自即日起開始適用,請查照。 說明: 一、案經報奉行政院金融監督管理委員會98年3月18日金管證六字第0980009625號函准予備查。 二、旨揭修訂之會計科目及編號對照表詳如附件。 (附件略) (財政部98.03.20臺證治字第0981800864號) 六、修正內部控制制度聲明書及內部控制制度審查報告格式之開始適用日期 更正本會九十八年三月十八日金管證稽字第○九八○○○九七六七一號令,修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度審查報告相關格式之第二點,關於前揭令適用日期為自九十九年度申報九十八年度內部控制制度聲明書起開始適用。 (財政部98.03.25金管證稽字第0980011951號) 七、公告「對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第2條第1項第22款及第23款修正條文如附件,並自即日起實施 (條文略) (財政部98.03.26臺證上字第0980005922號) 八、公告「上市上櫃公司治理實務守則」第27條修正條文如附件,並自公告日起實施 (條文略) (財政部98.03.27臺證上字第0980006227號) 九、公告「對上市公司財務業務平時及例外管理處理程序」及「審閱上市公司財務報告作業程序」修正條文如附件,並自公告日起實施 配合審計準則公報第46號及其他相關法規之訂定發布,爰修訂本公司「對上市公司財務業務平時及例外管理處理程序」第5、8條及「審閱上市公司財務報告作業程序」第4條條文,以資適用。 (條文略) (財政部98.03.30臺證治字第0980006232號) 十、公告「對上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」暨「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」修正條文對照表如附件,自公告日起施行 配合行政院金融監督管理委員會98年1月15日修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條及第25條規定,爰對旨揭條文酌作文字修正。 (條文略) (財政部98.03.30證櫃監字第0980005094號)
|